审计

年度会计报表审计需提供的材料:

1.  营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证及验资报告复印件;如有减免税情况,请提供减免税批复文件;

2.  公司章程、协议复印件,股东会、董事会重大决议等文件;单位组织结构框架图;

3.  执行的财务会计制度及相关内部控制制度电子版或纸质文件,固定资产折旧等会计政策说明;

4.  上年度接受内外部审计报告复印件;

5.  纳税申报表及缴款书复印件;

6.  增值税申报表复印件;

7.  报表:资产负债表、利润表、现金流量表及附注;   

8.  全部账目、会计凭证、科目余额表(1级至末级的期初、期末和累计发生额);

9.  现金盘点表; 

10. 所有银行对帐单、余额调节表及银行询证函;

11. 应收帐款、其他应收款、预付帐款明细表及帐龄分析(帐龄:1年以内、1-2年、2-3年、3年以上),询证函;

12. 存货明细表及年末盘点记录表:截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额;

13. 长短期投资:董事会、股东大会决议及投资合同、被投资单位的验资报告、汇出投资款单据、实物作价依据等文件的复印件,被投资单位营业执照、被投资单位会计报表,截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表;涉及证券投资的,需备会计报表截止日由证券公司出具的载明证券种类、收市价的清单;

14. 固定资产明细表及年末盘点记录表、累计折旧计算表(按类别列示,包括折旧年限,残值率、折旧方法等折旧政策);权属证明复印件;

15. 长短期借款合同,抵押担保资料;

16. 应付帐款、其他应付款、预收帐款明细表及帐龄分析(帐龄:1年以内、1-2年、2-3年、3年以上);

17. 购销合同; 

18. 房屋租赁协议 ;设备租赁合同   

19. 董事会、股东大会各项重大决议和审验期间发生的融资合同、协议的复印件;

20. 发生的对外担保、抵押等合同复印件,诉讼资料的复印件;

21. 其它有关资料。

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